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中共南昌县委 2017年部门预算草案编制说明

时间:2017年03月07日 [字体: ] 浏览次数:17

信息索引号 生成日期 2017-03-07 公开日期 2017-03-07
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一、部门主要职责

县委办公室是县委的综合部门和办事机构,起着承上启下、联系内外、沟通左右的枢纽和桥梁作用。主要职责是:

1、负责县委重要会议、领导讲话和上报下发等重要公文的起草工作和县委日常的文书处理,承办各乡镇和县直部门、单位呈报县委的请示、报告件,负责对全县党委办公部门工作业务的联系指导;

2、围绕县委总体工作部署,负责信息的收集、综合和传递工作;

3、承办中央、省、市文件规定须报告贯彻情况和县委决议事项以及省、市领导指示的查办、催办工作。协调与市直部门、单位的关系;
    4、围绕县委中心工作,调查研究有关经济、政治、文化、党建、民主法制建设等方面的问题及带方向性、全局性的改革、发展与稳定的战略和政策问题,调查总结全县改革开放和经济、社会发展中的典型经验,供县委决策参考;

5、负责县委常委会、县委全委会等重要会议的会务和县委领导同志参加重要活动的组织安排;

6、负责接待人民群众来县委的信访工作;

7、负责接待县委的内外来宾工作;

8、负责县委、县政府、县纪委、县人武部之间与外地往来密件、密机、密码的接收、投递、经转和专送工作;

9、负责办公室的财务管理工作;

10、负责全县的机要工作;

11、负责全县的保密工作;

12、负责全县的督查、民声通道工作;

13、负责县委全面深化改革领导小组工作;

14、完成县委交办的其他工作。

二、2017年主要工作

2017年县委办公室的工作将以“建一流队伍、树一流形象、干一流工作、创一流业绩”为目标,紧密围绕全县工作大局,从办公室实际出发,全面开展“提素质、强服务、树形象”活动,进一步加强干部队伍思想政治建设,业务能力建设和工作作风建设,切实提高党委办公部门的服务水平,为全县经济社会加快发展作出应有的贡献。
    在全面完成各项常规工作的同时,重点做好三项工作。

1、突出一条主线。即突出围绕中心、服务大局这一工作主线,按照“不在一线胜似一线的要求,充分依托信息收集、督查督办、调查研究等工作职能,积极主动地参与和服务全县中心工作,决不做旁观者,决不当局外人
    2、抓牢两大建设。一是强化制度建设,争创一流管理。按照办文零差错、办会零失误、办事零缺陷的“三零要求,进一步加强办公室工作的规范化、科学化建设,严格内部管理,防止工作失误,确保各项工作精准高效、各项服务精细周到。同时,依托OA办公平台,积极引导和推动全县党政办公系统整体工作上台阶、上水平。二是强化作风建设,争树一流形象。以深化教育实践活动整改落实工作为契机,进一步加强干部思想作风建设和机关效能建设,努力打造领导满意、基层满意、群众满意型机关。
    3、提升三种能力。一是提升以文辅政能力,做到参谋有道。以提高领导满意度、基层认同感和现实指导性为目标,坚持紧贴领导思路、紧跟发展形势、紧扣中心工作,注重在信息搜集上求快、调查研究上求深、文稿起草上求细、督查督办上求实,确保参到点子上,谋在关键处,督入骨子里,进一步提升办公室的参政设谋水平。二是提升综合协调能力,做到统筹有方。坚持弹好“钢琴、搞好合唱,对上加强联系,对内强化管理,对外搞好协调,对下主动服务,进一步发挥办公室承上启下、联系左右、沟通内外的神经中枢作用,加强引导和推动全县各级各部门围绕大局唱好一台戏、走好一盘棋。三是提升后勤管理能力,做到保障有力。围绕服务零距离、管理无缝隙、保障无盲点的要求,突出精细化管理、人性化服务,进一步做精、做实、做优对外接待和后勤保障各项工作。

    三、部门基本情况

县委共有预算单位3个,包括本级一级预算单位和2个所属二级预算单位。全额拨款行政单位,编制人数68人,其中:行政编制38人,参照公务员管理的事业编制人数10人,全额补助事业编制20人。实有人数68人,其中:在职人数51人,包括行政人员25人,参照公务员管理人员10全额补助事业人员16人;退休人员15人县聘工勤人员1人;临时工1人

 

四、部门预算收支情况说明

(一)预算收入情况

2017年县委收入预算总额为39454030元。其中:财政拨款收入33503404元,占收入预算总额的84.92%,上年结转资金收入5950626元,占收入预算总额的 15.08%。

(二)预算支出情况

2017年县委支出预算总额为39454030元。其中:按基本支出类别划分7105613,占支出预算总额的18%,包括工资福利支出4253460元,商品服务支出2471609元,对个人和家庭补助支出380544;按项目支出类别划分32348417元,占支出预算总额的82%,包括商品和服务支出31877732元,其他项目支出470685元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出37362233元,占支出预算总额的100%。

按支出经济科目划分:按基本支出类别划分7105613,占支出预算总额的18%,包括工资福利支出4253460元,商品服务支出2471609元,对个人和家庭补助支出380544元,按项目支出类别划分32348417元, 占支出预算总额的82%。

(三)财政拨款支出情况

2017年县委财政拨款支出39454030元,占支出预算总额的100%。

财政拨款支出的安排情况是:基本支出7105613元,占支出预算总额的18%,包括工资福利支出4253460元,商品服务支出2471609元,对个人和家庭补助支出380544;项目支出32348417元,占支出预算总额的82%,包括商品服务支出31877732元,其他项目支出470685元

五、县委办及所属单位预算草案的具体说明

(一)县委办公室

1、基本情况

县委办编制人数48人,其中:行政编制38人,参照公务员管理的事业编制人数10人。实有人数51人,其中:在职人数35人,包括行政人员25人,参照公务员管理人员10人;退休人员15人;县聘工勤人员1人。

2、2017年预算收支情况

2017年收入预算总额8449490元,其中:财政拨款6323532

元,上年结转资金收入1771760,历年资金结转结余收入354198元

2017年支出预算总额8449490元,其中:工资福利支出3094981元,商品服务支出1007600元,对个人和家庭补助支出280951元,其他项目支出4065958元。

3、三公经费说明

因公出国(境)费0元,公务接待费280000元,公务用车购置及运行维护费80000元。

(二)县机关事务管理局

1、基本情况

县机关事务管理局编制人数13人,其中:行政编制0人,全额补助事业编制人数13人。实有人数7人,其中:全额补助事业人员7

2、2017年预算收支情况

2017年收入预算总额29013045元,其中:财政拨款25593986

元,上年结转资金收入3419059元。

2017年支出预算总额29013045元,其中:工资福利支出528681元,商品服务支出156800元,对个人和家庭补助支出45105元,项目支出28282459元。

    3、三公经费情况
  因公出国(境)费0元,公务接待费45000元,公务用车购置及运行维护费5640000元(含县公务用车平台5600000元,县公务用车平台是机管局下属单位,其负责车改后的全县公务出行)。
    (三)县接待办

1、基本情况

县接待办全额补助事业编制人数7人,实有人数9;其中全额补助事业人员9人;临时工1人

2、2017年预算收支情况

2017年收入预算总额1991495元,其中:财政拨款1585886元,上年结转资金收入370549元,历年资金结转结余收入35060元

2017年支出预算总额1991495元,其中:工资福利支出629798元,商品服务支出1307209元,对个人和家庭补助支出54488元。

3、三公经费情况

因公出国(境)费0元,公务接待费520000元,公务用车购置及运行维护费40000元。

2017年部门预算公开表(县委).xls